应该查一下原因,用对帐单和银行存款帐相对,可能是销售或采购时的发票和收付款金额出现了误差。查明后再作调整
你们财务经理说法正确。分录是借或贷:银行存款 贷或借:利润分配—未分配利润
查清原因,可以在财务费用里处理掉。
查明原因才能处理.先对一下是从什么时候错的,一笔笔对,应该能找到的.