如果已经结账,需要反结账一直反到初始化期间,再做反初始化操作。如果没有结过账,直接反初始化。
这是个大工程。首先确定为什么要反初始化,看你做了多少,能补救的话尽量采用其他方法,你如果连初始化都弄错了,其实你对这个软件还不懂。建议你先跟金蝶的工程师商量下,别乱来。
要把所有凭证、单据都反审核若有单据是关联生成的,好要把下游的给删除掉
都到11期了,还反初始化干嘛?把财务报表和科目余额表这些期末数据调好,重开新账套,现实点