一般纳税人增值税交多了

2024-11-30 00:03:20
推荐回答(5个)
回答1:

2020年对纳税人运输疫情防控重点保障物资取得的收入单位和个体工商户将自产、委托加工或购买的货物无偿捐赠用于应对疫情的,免征增值税及城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加。

对纳税人提供公共交通运输服务、生活服务,以及为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入,免征增值税;

对捐赠用于疫情防控的进口物资,免征进口关税和进口环节增值税、消费税;

对纳税人提供电影放映服务取得的收入免征增值税;

从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,由原按照简易办法依3%征收率减按2%征收增值税,改为减按0.5%征收增值税,并按下列公式计算销售额:销售额=含税销售额/(1+0.5%)。

上述税收政策的具体内容以及其它税收优惠政策中有关增值税减免、优惠的内容,均可到国家税务总局官网查询详细情况,并以税务部门公布的实际政策为准。

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回答2:

如果你开票无错,只是看错了发.票上的金额,且填报错误,可以带着发.票和当月报表,到申报大厅里找柜台办理,因为你涉及到多交税金了,可能会办理起来有些麻烦,怎么办理你就去大厅里问。
如果不涉及到税金,只是报表填报错误是很好办理的,到那里改过来就可以了。
我今天刚办理过这样的事情,很简单就改正了,因为我不涉及到多交或是少交税金的问题。
如果你以后月份有不开票收入填报,建议你不用去改,在以后少报一些收入就抵回来了。
如果你都是开票收入,不是看错金额的话,是不可能出现多报收入的。所以不知你是何种原因出现的多报。

回答3:

没看明白你到底怎么交多了,进项认证和金税销项都是要通过网上数据比对的。比对不符是通不过申报审核的。把数据核对准确后,看看申报表那个地方填错了,然后找你的专管员问问程序。希望你的专管员说最简单的处理办法是在新征期直接调整纳税申报表。

回答4:

带上当月缴税单据和申报表找税务管理员
一般是做留抵.退税的话..手续太复杂..如果税款比较少的话..不推荐要求退税.(估计税款还没有你办手续要的油钱高)

回答5:

之前是三个月之内的可以留予以后递减,现在不是特别清楚,建议去税务局问下比较好。