公司因税务稽查 现要补交10 11年增值税19W 然后目前其他的对应罚款 滞纳金这些都没交 只交了19w的增值税

请问这19W的增值税怎么做分录
2025-01-04 00:43:04
推荐回答(2个)
回答1:

如果已确认收入而少报税金的话:
  借:以前年度损益调整——主营业务收入 190000
   贷:应交税费——应交增值税(增值税检查调整) 190000

回答2:

要看这19W的税款是么样算出来的,是少计收入、进项未转出还是发票违规。。。。
一般税局稽查会给你调整账目的建议 按建议做就可以了