收到发票,已经做了认证抵扣,后来税务局查出说发票不能抵扣认证,怎么办???

2024-12-21 11:38:19
推荐回答(2个)
回答1:

借以前年度损益调整
贷应交税费-应交增值税 因为是以前年度了 所以要借以前年度损益调整,如果是本年度的 则计入购进产品成本

回答2:

借:营业外支出(管理费由)
贷:应交税费—应缴增值税(进项税转出)