理论上是可以的,要不然到年底不平了,不过最好还是找你们专管员具体问下,这种事情,网友说法也架不住专管员的一句话
增值税纳税申报表哪有“出口退税免抵退数额”这一项啊?
你这种处理是不行的。
因为这是由于你当期申报的增值税报表有问题,而导致了出口退税申报数据的错误,这样对你当期的税收情况会产生影响,假设有税未交,或者多抵退税款,那么税局专管员是要负责任的,所以他们肯定不会允许你这样处理。
建议联系专管员,修改上期申报表。
申报时不能通过的啊,微机联网,申报时如果实际没有而填写了,会提示的啊
假如申报通过了,(真是怪事),填负值冲吧,最好问一下专管员。