专业版反结账可以在财务处理-期末结账打开后有个反结账的选项,
反过账在凭证管理里面点右键,在右键菜单里有个“反过账”、“全部反过账”可以根据实际情况选择,但是反过账操作跟过账操作应为同一人
1、财务处理-在期末处理中有“结账”与“反结帐”;2、在凭证查询中选中一张凭证或用shift或ctrl选中多条凭证记录,点鼠标右键,有一下反过帐或全部反过帐。
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