差旅补贴直接计入差旅费入账处理。
用于出差旅途中的费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。其中,交通费、住宿费等应该取得发票入账,而伙食补贴等出差补贴一般不需要发票,直接填伍宏键列在差旅费报销单里,与交通费、住宿费等支出一起做差旅费处理。
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一般单位都会具体根据各省市税务机关的政策规定,参照单位自己的实际情况,制定合理的差旅费管理办法,报主管税务机关备案。差旅补助标准、出差期间的绝握交通费、住宿费、电话费等费用要严格按照单位制定的差旅腔巧费管理办法实行。
个人取得的按照出差天数、路程等现金差旅费津贴应由纳税人提供出差的交通费、住宿费凭证(复印件)或企业安排出差的有关计划,符合规定标准的免税。超过标准的部分,要并入当月的工资薪金所得征收个税。
参考资料来源:百度百科-出差补助
出差补贴的会计分录:
借:销售费用(管理费用、制造费用)---差旅费
贷:库存现金(或银行存款、其他应收款等科目)
出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及因出差而享有的其他补助(如远离家人,公司给予一定补贴等)。
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《中央和国家机关差旅费管理办法》
第二十三条 城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。
住稿指宿费在标准限额之内凭发票据实报销。
伙食补助仔散费按出差目的地的标准报销,在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的念敬氏地的标准报销。
市内交通费按规定标准报销。
未按规定开支差旅费的,超支部分由个人自理。
第二十四条 工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。
住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
第二十五条 财务部门应当严格按规定审核差旅费开支,对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
实际发生住宿而无住宿费发票的,不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。
参考资料来源:百度百科—会计分录
参考资料来源:百度百科—出差补助
出差补贴:根据岗位及出差地区消费标准核算出差补贴,具体标准规定如下:
A 国内:广州、深圳、上海等地:50元/天,省外城市:30元/天,省内出差10元/日餐费补贴。
出差补贴一般要提供发票,可以是餐票,车票等。
大城市,50 ,小城市30 ,这范围之内可以无票入账,这是国家1994年出台的文件,超出部分要缴纳个人所得税及企业所得税。
但是现在审计时,事务所为了减少不必要的麻烦,都建议企业所有费用有票入账。
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中央和国家机关差旅费管理办法
第一章 总 则
第一条 为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理,推进厉行节约反对浪费,根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》,制定本办法。
第二条 本办法适用于中央和国家机关,以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称中央单位)。
本办法所称中央和国家机关,是指党中央各部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,最高人民法院,最高人民检察院,各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。
第三条 差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补敏搭坦助费和市内交通费。
出差过多的影响:
美国哥伦比亚大学梅尔曼公共卫生学院和纽约城市大学的桥桐一项联合研究表明,经常出差会令上班族们的心理健康状况变差。
研究人员对超过1.8万名经常需要出差的上班族进行的心理健康状况监测显示,与每个月出差枝伍1~6天的人相比,每个月出差2周以上的人更容易出现焦虑和情绪低落的症状,同时较易产生大量抽烟和睡眠困难的情况。此外,在出差期间,会喝酒的人更容易酗酒,并产生酒精依赖症状。
参考资料来源:百度百科-差旅费
出差补贴分几种,会计分录分别如下:
1、如果没有向公司借钱:
借:管理费用——差旅费
贷:库存现金
2、以借款方式支付差旅费时:
借出时:
借:其他应收款——**人
贷:库存现金
差旅费报销并收回多余借款时:
借:库存现金
贷滚团:其他应收款——**人
借:管理费用
贷:其他应收款——**人
国家税务总局关于印发《企业所得税税前扣除办法》的通知:
如果以现金形式发放的,要并入工资交纳个人所得税;
如果以发票报销形汪镇式发放的,不需要交纳个人所得税
补贴,是指一成员方政府或任何公共机构向某些企业提供的财政捐助以及对价格或收入的支持,以直困备粗接或间接增加从其领土输出某种产品或减少向其领土内输入某种产品,或者对其他成员方利益形成损害的政府性措施。
1、差旅费核算的内容:用于出差旅途中的 费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的枝郑支出。
2、一般情况下,单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了,或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
3、至于外地餐券不能计入差旅费中,税法上并没有相关的文件规定。
差旅费开支范围包括:城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括:出差人员姓名帆搭晌、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
流程为:
1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅态锋费报销的真实性、合理性负全面责任。
2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。