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税务局对我公司08-10年进行纳税评估,说我公司税负低,要补交增值税。会计分录怎么做?
税务局对我公司08-10年进行纳税评估,说我公司税负低,要补交增值税。会计分录怎么做?
2024-12-20 12:54:26
推荐回答(1个)
回答1:
本来应把转出的进项税记入对应的商品科目,但因为你的商品成本已经结转到主营业务成本了,所以转出的进项项税就记入主营业务成本
借:主营业务成本
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
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