按照你的情况,着300元的税是与企业经营有关的,但是预交的增值税到后来不能抵扣,应当作为当期损益:借:管理费用 300 贷:应交税费-应交增值税 300另外,这300块钱的国税可不都是增值税啊,你这样做账不太正确的。希望对你有所帮助~~
将增值税借方余额转出处理借:营业外支出300贷:借:应交税费--应交增值税 300
借:营业外支出300贷:借:应交税费--应交增值税 300