请教各位会计金蝶高手,我去年12月份本年利润没有结转,我现在把去年12月份的帐反结账,反过账后,

2024-12-30 09:46:18
推荐回答(4个)
回答1:

很明显,你需要先结账到12月份,然后再做期末结转损益就可以了。生成的凭证记得需要审核过账。另外,迷你版由于不具备跨年结转功能,12月份结账后,会生成新的年度账,结账前一定要做好备份。

祝你好运!

回答2:

你是不是多反结了,过账只是针对本期凭证
如果你不能过账
该凭证的日期与当前会计期间
肯定不一致

回答3:

在11月份先点击期末结账把账务结转到12月份,然后在12月份增加结转本年利润的凭证,之后凭证过账---期末结账,结转至下年

回答4:

先把11月份的账结了,再做12月的操作