原材料已经暂估入账下月发生付款但发票为回,如何处理?谢谢

2024-12-30 02:55:25
推荐回答(2个)
回答1:

发生付款时计入应付帐款

往来单位弄错的话,将原来的暂估入库原数冲回,再重新暂估正确的往来和数量金额,直到收到发票,再正式入帐

回答2:

走预付帐款呀