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原材料已经暂估入账下月发生付款但发票为回,如何处理?谢谢
原材料已经暂估入账下月发生付款但发票为回,如何处理?谢谢
2024-12-30 02:55:25
推荐回答(2个)
回答1:
发生付款时计入应付帐款
往来单位弄错的话,将原来的暂估入库原数冲回,再重新暂估正确的往来和数量金额,直到收到发票,再正式入帐
回答2:
走预付帐款呀
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