怎么开红字发票,急! 我方是销货方,我上个月把客户的票给开错了,这个月才发现,我现在该怎么办呀,谁能说得详

2024-12-18 14:01:41
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回答1:

属于销售方开票有误而购买方拒收(当时给购买方),销售单位应当在增值税专用发票认证期内(180天),向销售方单位主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》,并在申请单上填写购买方拒收的具体原因,同时填写对应的蓝字增值税专用发票的信息,并提供有购买方出具的写明拒收理由、错误具体事项以及正确内容的书面材料。经主管税务机关审核确认后,出具《开具红字增值税专用发票通知单》,销售单位据此可以开具红字增值税专用发票了。

回答2:

机打发票软件上方有选择红字发票,就在里面用负数就冲了,但你得把开错的发票全套都要保存,特别发票联一定要保存好。