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10月缴纳的增值税做记账凭证时未转出,做11月的凭证时才发现这个错误,应该怎么办?需要怎么做凭证?
10月缴纳的增值税做记账凭证时未转出,做11月的凭证时才发现这个错误,应该怎么办?需要怎么做凭证?
2024-12-23 11:22:03
推荐回答(3个)
回答1:
在11月份的凭证摘要里写清补10月份增值税转出就可以了!没有问题!不要担心!
祝你好运!
回答2:
没关系的。
你可以补上那个转出的凭证,只是夸月而已,没那么严重,别紧张
回答3:
在11里合并转出即可
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