你付款吗,借:费用等科目15533,贷:银行存款14320,贷:应付账款1213
如果当月开票作废重开即可,会计分录正常做应收。如果跨月则需要开负数发票做红字冲销之前做应收的分录。重开正确发票做应收就可以了