上个月已经结转为本年利润的管理费用,这个月需要转为其他应收款。分录该怎么做?

2025-01-26 14:29:06
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回答1:

这个月红字冲回来就可以了,不跨年就好办 跨年就是资产负债表日后事项或者差错更正了,需要追溯重溯