财务审核岗位职责;
一、审核原始凭证、记帐凭证是否合法,内容是否真实,手续是否齐备,数字是否正确,会计处理是否准确。
二、对审核过程中发现的问题和差错,及时查明原因并通知有关人员进行更正和处理。
三、负责往来款项的清查与管理,定期做好望来款项的催收工作。
四、负责财产物资的清点与盘存工作,做到帐帐相符、帐实相符。
五、负责做好各类票据的购买、领用、保管、稽核工作,及时办理收费许可证年检。
六、负责检查各二级核算部门的会计资料,收集有关会计信息,及时向领导提供相关会计资料。
七、协助内部审计机构、外部审计单位开展财务审计。
八、积极完成领导交办的其他工作。
稽核岗位职责
1. 负责公司管理体系/内部控制制度推导与维护 。 2. 对应公司稽核室协助董事会及经理人检查及复核内部控制制度之缺失及衡量营运之效 果及效率,并适时提供改进建议,以确保内部控制制度得以持续有效实施及作为检讨修正 内部控制制度之依据。 3. 拟订年度稽核计划书,进行确实执行,据以检查公司之内部控制制度,并检附工作底稿及相 关资料等作成稽核报告。 4. 负责对于检查所发现之内部控制制度缺失及异常现象,据实揭露于稽核报告,并于该报告 陈核加以追踪,定期作成追踪报告。 5. 负责成本管控之稽查。