一般纳税人给别的公司开专用发票,收8个点,那多收的这8个点要开进发票里面吗?怎么算?

2024-12-28 07:30:54
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回答1:

我是这么理解的,按正常的17%开票,你们按17%的税给别人开了票以后,那17%的税你们是要缴纳的,在你们收了那17%的税额以后,还要再收8个点的税额,你们其实是赚的那8个点的税额,比如开票金额是80000,那么税额就是13600,你们老板让你收的是80000*.25=20000,你们在给税务局交了17%的税后,剩下的20000-13600=6400,就是你们这次开票的收入

回答2:

你开发票只能按17%的开,这样的行为是在卖发票哦,你开票人家肯定是把钱打到你的账户中,到时你对方按不含税金额25%扣出来就行了。

回答3:

假如原开票为100(不含税)*0.17=17元(税额)。现增加8个点100*0.08=8元(税额)。税额总共为25元。那么开票时不含税金额应为25/0.17=147.0588元。

回答4:

开进去,这个得看领票时税务局给你开的费率是多少在相加你所加进去的费率相乘实际钱数,所得

回答5:

国税?地税?是定额税?还是专用机打票?属于哪行业?这些都分的呢