发票开的日期与业务发生的日期不一致怎么办?

2024-12-21 17:57:47
推荐回答(3个)
回答1:

正规的做法应该是:付款时未收到发票计应收账款,收到发票时再转成本费用。
日常操作时只要不是跨年度,图省事就把发票直接放在记账那一月,但在凭证后说明事情的来由。
(仅供参考)

回答2:

也可以这样做:
将上月的分录用红字冲回,再写一张正常的分录,附上附件就可了

回答3:

上个月计入应付账款,这个月直接转借:库存商品
应缴税费-进项税
、 贷:应付账款