比如说一个业务人员出差回来,拿了好多车票餐饮发票来报销,应该是下面这个顺序:1、把票拿给财务主管,财务主管审后同意报销后在报销单上签字;2、然后拿着报销单和票给出纳,出纳人员把票收下付款前镇给业务员;3、出纳把票拿给制单员,由制单员填制记帐凭慧隐粗证,并把报销单和发票粘贴好附在记帐凭证后面;4、制单员把记帐凭证交给审核人员进行审核;5、审核合格后交给记帐人员,由记帐人员填写明细帐、总帐。6、最后再由财务主管审核总携芦帐等。