您这个应该是习题,实务中还应该有个人缴纳的社保和公积金。按照问题描述回答如下
分录一、借:管理费用/销售费用/研发费用/生产成本(依照人员的性质而定)
贷:应付职工薪酬3000000
分录二、借:应付职工薪酬3000
贷:应交税费--应交个人所得税 3000
银行存款 297000
代扣个人所得税
借应付职工薪酬 3000
贷应交税费~应交个人所得税 3000
交纳个人所得税
借应交税费,应交个人所得税3000
贷银行存款,3000
医务福利人员工资怎么做会计处理
计提时;
借:管理费用-福利费
贷:应付职工薪酬
发放时;
借:应付职工薪酬
贷:库存现金
结转代扣水电费怎么做会计处理
代扣时;
借:应付职工薪酬
贷:其他应付款-代扣水电费
付款时;
借:其他应付款-代扣水电费
贷:库存现金或银行存款
2012-09-05
10:45
补充问题
我们工资是通过应付职工薪酬科目归集核算的~
你上面的账务处理是正确的,就按你做的分录处理吧,没有问题。