在金蝶财务软件里如何反结账呢

2024-11-26 01:45:10
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回答1:

操作的方法和步骤如下:

1、首先,对于具有反结账权限的用户,登录到相应的账套,如下图所示,然后进入下一步。

2、其次,完成上述步骤后,单击“存货核算”选项,然后双击“反结账处理”选项,如下图所示,然后进入下一步。

3、接着,完成上述步骤后,如果觉得不方便,也可以直接在界面的右上角直接输入反结账快捷方式号码“20060”,然后按Enter键确认,如下图所示,然后进入下一步。

4、然后,完成上述步骤后,将弹出“反结账”的操作界面,单击“下一步”按钮,如下图所示,然后进入下一步。

5、随后,完成上述步骤后,在弹出的提示框中点击“确定”按钮,如下图所示,然后进入下一步。

6、接着,完成上述步骤后,系统将开始反结账,如下图所示,然后进入下一步。

7、最后,完成上述步骤后,依次选择“供应链”-->“仓存管理”-->“期末处理”选项,双击“期末处理”,进行期末结账处理即可,如下图所示。这样,问题就解决了。

回答2:

如果是月的话,反结账CTRL+F12,反过账CTRL+F11;如果是年反的话,要用管理员身份进去反    。


 1.问题

    因为发现上期的凭证出现错误,需要修改凭证。但是审核结账后的凭证似乎改不了,需要怎么做才能改呢?

 2.分析

    要修改已经结账过得凭证就必须反结账>反过账>反审核

3.处理

    (1)反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,出现如下图的界面,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。

    (2)反过账操作方法:反结账后,直接同时按Ctrl+F11,出现如下图的界面,

    (3)做完发结账、反过账操作后,由过滤条件直接进入会计分录序时簿里反审核凭证。进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。

    (4)修改凭证后审核、过账、结账即可跳到下期期间。

回答3:

用管理员manager登陆,CTRL+F12反结账 CTRL+F11反过账,然后审核的身份登陆反审核,反审核是编辑里面的成批销章,然后换成管理员manager,修改凭证即可

回答4:

金蝶系统反结账:财务会计—总账—结账—期末结账打开—按ctrl+shift+F6—就会出来反结账界面

回答5:

用管理员登陆,CTRL+F12反结账 CTRL+F11反过账,然后反审核