报销单上必须要有签字,除了经办人签字还必须要要部门负责人、会计人员、总经理等都签字。签字流程一般包括:
1、费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。
2、财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。
3、经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。
扩展资料:
费用报销程序:
1、报销费用的填制要求
(1)费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。
(2)将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。
(3)用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
(4)采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
(5)非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。
(6)外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
2、报销单据的审核
(1)费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。
(2)财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。
(3)经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。
3、费用的给付
(1)报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
(2)单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。
(3) 单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。
(4) 各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。
4、费用报销单据的保管
(1)费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。
(2)所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存。
参考资料来源:百度百科-报销
单位报销单必须有单位领导签字方可报销,会计人员签字必须是单位领导授权。如果报销单上没有领导签字,那单位不就乱了套,同时也滋生了违法行为,你也报销,我也报销,赚的钱不够报销的了。
这个要根据你们单位的会计制度而言,但是一般情况下都是要有领导签字的,目的是为了让领导知道有这样一次报销,还有,报销也需要有领导同意才可以发钱出去啊,万一会计同意付了,但是领导觉得不应该付这个就比较麻烦了,叫领导签字了是给自己减轻压力啊。
报销单据上必须有单位负责人签字。企业的单位负责人对会计工作负责,同时签字报销也是一项内部控制制度。会计人员只有依据经负责人审批后合法有效的凭证进行账务处理的职能。
不行,必须要几方一起签字,同时很有可能遇到不在办公室的情况,用手机软件好签签字试试,最好不要钻空子。