1、异常发生时,发生部门的第一级主管应立即通知技术部门或相关责任单位,前来研究对策,加以处理,并报告直属上级。
2、制造部门会同技术部门、责任单位采取异常的临时应急对策并加以执行,以降低异常的影响。
3、异常排除后,由制造部门填具《异常报告单》一式四联,并转责任单位。
4、责任单位填具异常处理的根本对策,以防止异常重复发生,并将《异常报告单》的第四联自存,其余三联退生产部门。
5、制造部门接责任单位的异常报告单后,将第三联自存,并将第一联转财务部门,第二联转生产部门。
6、财务部门保存异常报告单,作为向责任厂商索赔的依据,及制造费用统计的凭证。
7、主管部门保存异常报告单,作为生产进度管制控制点,并为生产计划的调度提供参考。
8、生产部门应对责任单位的根本对策的执行结果进行追踪。
扩展资料
1、制程巡检工作:依规定定期对加工过程进行抽检;检核是否依工艺标准、检验标准、作业指导书作业;发现制程品质问题与隐患;协同相关人员对问题进行改善;填写检验记录。
2、制程不良品处置:提出不良品处理方式(报废、返修等);协同制造、技术人员研究改善对策。
3、品管知识掌握:依ISO9000:2000程序行事;熟练掌握抽样方法的检测工具的使用方法;熟练掌握品质检验标准并严格执行。
4、上级交办事务处理。
参考资料来源:百度百科-制程检验员
参考资料来源:百度百科-生产异常管理标准
提报→确认→分析→纠正→纠正/预防措施→回复→记录传达→实施→跟踪确认提报1.制程检测发现有致命缺陷时.2.制程检测不良率经统计超出制程不良率管制目标.3.点检设备或仪器异常影响产品品质.确认1.QE接到通知单进行现场确认.2.必要时可通知责任单位负责人共同进行确认,如需停线需反馈管理者代表或主管副总批准.3.确认不良涉及的在线数、在库数、及交付客户处数量.4.对涉及在线品、在库品予以隔离,交付客户处产品及时通知客户隔离.分析1.产生不良的原因-〔人、机、料、法、环〕4M1E,24H内完成.2.责任单位分析必要时召集相关部门参与共同研讨.纠正1.客户处涉及产品的处置.2.公司涉及产品的处置-〔在库品,半成品,在线成品〕.纠正措施预防措施1.针对产生的原因之对策.2.针对流出的原因之对策-〔24H内完成〕.3.类似产品之对策.4.类似问题之对策-〔水平展开〕.回覆1.成文回覆提报部门.2.证明资料的随附.3.特殊项目需试验确认时可与责任单位协商回复时间.记录传达1.相关内容归档.2.相关内容进入公司内部网.3.登录《产品履历表》.4.登录《制程异常处理跟踪记录表》.实施1.针对产生不良之对策实施.2.针对流出不良之对策实施.3.预防措施的实施.跟踪确认1.专案QE负责跟踪各对策实施效果.2.达到预定目标结案登录于回覆文中.3.反馈责任单位予以标准化.
异常发现时,先开异常单我产线主管,再找技术员,组长处理,处理好了再开线