单位的财务报账单怎么填写?

2024-12-12 17:18:09
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回答1:

报销费用的填写要求:

1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处;

2、将原始单据剪齐边角,正面朝上粘贴在报销单的反面左边;

3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。

6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

扩展资料:

报销规定

(一)、差旅费报销规定

1、员工出差应填写出差“申请单”,并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费。

2、员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,连同出差“申请单”、原始报销凭证,按规定的时间及审批手续到财务部报销。

3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

4、住宿费:单人或双人出差每天最高不超过200元,去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元,超出部分由个人承担,如有特殊情况需总裁批准方可报销。

5、交通费:员工出差需购买飞机票的,一律由办公室统一购买,不得擅自购买。如擅自购买,费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的,普通员工以车,船交通工具,员工长途出差交通费可实报实销,出租车票。

参考资料来源::百度百科—报账

回答2:

报销费用的填写要求:

1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处;

2、将原始单据剪齐边角,正面朝上粘贴在报销单的反面左边;

3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。

6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

扩展资料

单位的财务报账单费用的给付

a) 报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。

b) 单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。

c) 单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。

d) 各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。

单位的财务报账单费用报销单据的保管

a) 费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。

b) 所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存

单位的财务报账单中新公司没有任何业务费用发生,可以零报税。

1、申报表:申报流转税申报表时,只要全填零就可以了;申报个人所得税申报表时,填写个人信息,然后填零就行了;企业所得税申报时,申报表填写销售额及成本、费用部分,全填零就行了。

2、会计报表:现金流量表和利润表都填零;资产负债表中,注册资金全部到位。

参考资料来源:百度百科-报账

回答3:

  报账单,是证明经济业务发生的由经办人员填制的单据,属于原始凭证,一般来说,报账单可视为归集、证明实际经济业务的原始凭证。
  你可以分一下类:如 吃饭属于业务招待费,油票,过路费归办公车还是销售部门?分清归属,办公用车,是管理费用。销售部门使用,属于销售费用。矿泉水办公费自然是管理费用。
可先做个流水账,记录下每天的经济业务收支,以备将来查阅。

  支 出 项 目 分 类 说 明

  票据类型
  支 出 内 容
  交 通 费:市内交通;车辆用燃料、保险、维修保养、停车、过路过桥、年审等费用;搬运费、租车费等。
  办公用品 :日常办公用文具及办公必需品等。(附清单并盖章)
  书报资料 :购报纸杂志、资料等
  招 待 费 :招待用餐费、烟酒茶、食品、饮料及礼品等
  印 刷 费:版面费;打字复印费;装订费;证书、条幅、展板制作费等
  邮电、通讯费:信函、包裹、货物等邮寄费;固定话费、移动话费、传真费(各类预付费用单据不得报销);网络使用费、网络租用费、查新费等(各类预付费用单据不得报销)
  劳 务 费:支付给个人的劳务报酬。(在财务处网站下载《劳务报酬发放表》并填写)
  维修维护费

  设备(不含交通工具)等维修维护费。

  实验材料:实验材料(附验收单)、电脑耗材(附验收单)、体育用品
  培 训 费:本校职工在外读博士、硕士的学费支出等

  其他:以上内容以外的开支

  

回答4:

单位只你一个人,那么报账更应该清晰明了
两三个月报一次不要怕麻烦
实际上你已经列清了
按你所讲了将票据分类粘贴
餐费
车票
油票
办公用品
水电费
等等
你同你上级的财务要点粘贴纸,让他们告诉你怎么贴就可以了。

回答5:

来人吃饭-招待费;油票、过路费归一类。矿泉水归办公费、车票归旅差费。具体写
1、业务招待费 x张票 金额xxx元
2、加油、过路费 x张票 金额xxx元
3、办公费 x张票 金额xxx元
4、......
合计xxx张票金额xxx元大写金额: