业务发生和开发票时间不一致

2024-12-20 07:27:00
推荐回答(5个)
回答1:

您是收发票方还是开发票方?
收,按银行存款支付的时间做账,发票收到后附到4月凭证里
开,那就6月份再做,确认收入,缴纳税费
如果是要摊销5年的话 我认为应该如下做分录:
借:长期待摊费用 2000 贷: 银行存款 2000
6月摊销33.33金额,, 借:管理费用 33.33 贷:长期待摊费用 33.33
以后各月都这样分配到管理费用里
希望能帮到你

回答2:

按银行存款支付的时间做账,发票收到后附到4月凭证里
开,那就6月份再做,确认收入,缴纳税费
如果是要摊销5年的话

回答3:

这样做可以,只是没有及时做帐。
4月你可以做一笔挂帐,6月再冲帐这样好些。
2000元金额不大,我觉得可以不摊销。

回答4:

4月份付款时做一笔挂账的业务凭证,6月份收到发票按业务内容做凭证。

回答5:

4月借:其他应付款 老板名2000元 贷:现金2000元6月借:管理费用 2000元 贷:其他应付款 老板名2000元