用友的存货核算模块怎么反结账啊?

2024-12-19 11:26:14
推荐回答(5个)
回答1:

我们需要准备的材料分别是:电脑、用友财务软件。下面用用友u8+财务软件为例:

1、进入总账系统,进入【结账】环节,进行反结账。

2、输入帐套密码,完成反结账,按Ctrl+Shift+F6 ,出现反结账输入密码界面。完成反结账,可以连续反结账。

3、点击【实时导航】开始反记账操作。

4、点击上方的【实施工具】。

5、进入实施工具后,点击下方的【总账数据修正】。

6、确定好日期后点击确定进行反记账。注意:必须要反结账之后才能反记账。然后输入密码完成反记账。

回答2:

首先看你使用了几个模块,如使用了总帐模块的话,先要给总帐模块取消结账,再给存货核算模块取消结账。如:给8月份的存货核算模块反结账,首先以9月份的日期登录,给总帐模块取消结账,操作:总帐——期末——结账,选择需反结账的月份,按【ctrl+shift+F6】键即可进行反结账,然后再进入存货核算模块——业务核算——月末结账,选择“取消结账”便可。

回答3:

在结账的窗口有两个选项,结账和取消结账,你选月份后,取消结账。

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回答4:

用友的存货核算模块反结账的方法:

1、进入总账系统,点击进入【结账】,进行反结账。

2、输入帐套密码,按Ctrl+Shift+F6 ,出现反结账输入密码界面,完成反结账。

3、点击【实时导航】开始反记账操作。点击上方的【实施工具】

4、进入实施工具后,点击下方的【总账数据修正】。

5、确定好日期后点击确定进行反记账。注意:必须要反结账之后才能反记账。然后输入密码完成反记账。

回答5:

恢复记帐,取消审核