税务局统一收款收据作废账务处理

2024-12-19 20:47:38
推荐回答(2个)
回答1:

3月首先要把给对方的发票联收回来,然后开一张负数的收据冲掉上月已经入账的14W。再把正确的开出来。

回答2:

2月份出纳开了一份14W的收据,开错了,但是2月会计已经入帐,并且按房地产企业预缴了各种税费,请问3月份怎么做

跨月的只能冲红。不可以把收据从凭证里抽出来作废