3月首先要把给对方的发票联收回来,然后开一张负数的收据冲掉上月已经入账的14W。再把正确的开出来。
2月份出纳开了一份14W的收据,开错了,但是2月会计已经入帐,并且按房地产企业预缴了各种税费,请问3月份怎么做跨月的只能冲红。不可以把收据从凭证里抽出来作废