1、期末供应链与总账对账对不上的原因有哪些?
1)还有仓存单据未生成凭证;
2)库存单据金额不等于生成的凭证金额;
3)成本调整单未生成凭证;
4)凭证模板设置不正确,生成的凭证上的存货类科目与仓库单据上物料的存货科目不一致;
5)总账中有直接录入的涉及存货科目的凭证;
6)暂估冲回后未继续暂估或生成外购入库凭证;
7)存在未使用计划成本法的物料指定了材料成本差异科目:常见情况为对账报表中合计数据存在差额;
8)总账凭证未过账。
具体核对方法如下:
检查总账是否有手工录入的凭证,把存货核算系统的凭证与总账的凭证都按本期,某科目过滤出来,核对借方金额,若不等,则总账必定有手工录入的凭证,然后可以用VLOOKUP函数把存货核算凭证表通过凭证字号连接总账凭证表,检查出手工录入凭证删除。
2)在核算单据查询中把入库业务单据/入库成本调整单(若这些物料有不同的存货科目,则需要把物料引出,用VLOOKUP函数把物料的存货科目代码合并到入库/出库业务单据表中,以便后期核对);把存货核算系统的凭证引出,然后与入库业务核对,按存货科目代码可以核对出没有生成凭证的出入库单据;然后可以用VLOOKUP函数把存货核算凭证表通过凭证字号连接,把金额返回到入库/出库业务单据表中,则可以核对出单据与凭证不一致的金额。
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是不是做了成本调整单没有生成凭证?