请教一下:内账做账问题,是有关于走账的问题

2024-12-31 12:26:12
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回答1:

1、借:其他应收款—某公司 85万
贷:银行存款 85万

2、借:银行存款 85万
贷:其他应收款—某公司 85万

3、借:原材料—生铁 726495.73
应交税费—应交增值税(进项税额)123504.27
贷:银行存款 850000

4、反过来,某公司那边又怎么做会计分录?
1)借:银行存款 85万
贷:其他应付款—某公司 85万
2)借:其他应付款—某公司 85万
贷:银行存款 85万
3)借:银行存款 850000
贷:其他业务收入—生铁 726495.73
应交税费—应交增值税(销项税额)123504.27
同时结转生铁成本(进货时的成本)
借:其他业务支出—生铁
贷: 原材料—生铁

回答2:

内账的话,付钱和收钱一般都是通过其它应收或其它应付科目,楼上的说得很清楚了。
收到发票,内账中一般不用做什么处理,外账中需按正规的到票做账,借库存商品应交税金 贷应付账款什么的。
至于对方单位,应该也一样啊,内账中无需做处理,外账做正常的销售收入的记账方法处理。