什么是增值税专用发票
楼主好。
1.比如你们的机器售价是未税20000元,开出的增值税发票也是未税20000元,含税,23400元。
2.你们补的那块,一般公司都是做销售费用的。体现就是你们要多交些税了。这些多交的税就做为销售费用。
3.分录:销售时:借:应收账款(或者其他相关的科目) 21600
销售费用 1800
贷:主营业务收入 20000
应交税费--应交增值税(应交销项税) 3400
4.这样一来,月结结转的时候你就知道了吧。
针对于这一个分录,结转本年利润的就只有销售费用和主营业务收入了。
结转时费用:借:本年利润 1800
贷:销售费用 1800
结转收入时:借:主营业务收入 20000
贷:本年利润 20000
……——……^_^
有不明白的地方,欢迎追问哦。。。
如是一般纳税人,税率应是17%吧,不懂你说的8%其余你公司补.不就是售价低点吗,利润少而已,现在买方市场价格都应是协调定的吧,谈好售价20000,是含税价吗