14、用现金支付企业管理人员工资48000元; 借:应付职工薪酬 48000 贷:库存现金 48000

为什么不是借:管理费用
2024-12-19 08:47:10
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回答1:

你可以这样理解,发放工资和计提工资是分开的,默认计提时已经做了借:管理费用 贷:应付职工薪酬。现在发放了就冲应付职工薪酬

回答2:

支付和分配(预提)两笔分录是分开的。事实上也是如此,先发工资,期末才把工资支出根据受益对象区分成本、费用进行分配,计入当月损益。(当然有些企业是预提再发放,只是顺序调了一下)
所以牵涉的分录是:
支付,1、借:应付职工薪酬 48000 贷:库存现金 48000
分配:2、借:管理费用 48000 贷:应付职工薪酬 48000