你好 我在做一家企业的年审 报表里的应收账款、其他应收款、其他应付款与明细帐余额不符 重分类应该怎么做

2025-01-07 23:56:35
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回答1:

应收账款明细贷方余额(即负数)重分类到预收账款
应付明细负数重分类到预付
其他应收和其他应付相互重分类
~~~不明白追问~~~