修改是必要的。 一、最标准的方法是,从12月份开始,逐月将总账、固定资产模块反结账、反记账,追朔到三月份后,进行修改; 二.简单的是:打开固定资产模块,在“变动单”中修改。在变动单中,找到要修改的项目,如固定资产原值增加、累计折旧减少等,单击选择的项目,在具体模块中调整增、减净额。(请参考)
反结反记到3月,再做相应处理
在总账中用凭证冲销就行了 不用返回,和固定资产模块没有关系了