一,正常方法。适用正常财务流程修改
1,本期凭证如果已过帐和已审核,先进行反过账Ctrl+F11(有权限反过账的人),再进行反审核(审核人,只有审核人才能进行反审核),就可以对凭证修改了。
2,上期凭证。首先要反结账(Ctrl+F12)上一期,然后反过账(Ctrl+F11),再反审核。就可修改了
二,变通方法。比如审核的人离职,在不知道他的密码和无法清除密码的时候。
1,系统维护--账套选项--高级--凭证--只能销章本人审核的凭证,去掉勾。有审核权限的都可以审核了。
超简单:
操作员 用原审核员身份登录,查询凭证,点选已审核,查询,单张重复审核这张凭证后,你会发现,审核签字消掉了;
然后操作员 换用原制证员身份登录,查询凭证,点选未审核,查询,点击修改,修改后保存;
再然后 更换审核操作员,审核就不用描述过程了。。。。。。
用审核人登录软件,然后打开--账务处理--凭证管理(过滤条件选成当月已审核),然后找到并选中要修改的单据,在操作--销章(或者叫反审核)就行了。
看审核人姓名,谁审核的就用他得名字进帐套在叙事簿里选中凭证右击反审核,前提是反到当期,
或者就是到进后台改
要么反结,反审修改,要么后台直接修改
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