本月先按正常的增值税专用发票报税.
12月份带开红字发票申请报告,记账凭证原件及复印件,销项票的发票联、抵扣联、记账联的原件用复印件、增值税开票系统开出的红字发票申请单(以上资料都要求盖公章,发票要在180天之内才可以申请开红字发票)。导出电子数据一起带到公司主管税务局专管员那里先签字盖章,再到主管税务局纳税大厅开具通知单。
开好通知单后,再在增值税开票系统开红字发票就可以了。
一、先按正常销售申报纳税
二、下月拿红字申请专管员,让他帮忙批准本月红字冲回,你拿到同意后回来开张对应的红字发票就可以了啊
让对方拿着认证的发票去对方的主管税务机关开具红字发票申请书寄给你,你凭练字发票申请书开具红字发票
肯定要申报 上月的没有交付对方的 填写红字发票申请单 去你的主管税务机关 税务机关出具红字发票通知单 你凭这个通知单的号 开具红字发票冲掉 然后再开具合适的蓝字发票
冲上月的数字啊 然后再蓝字记上啊