我是一会计新手,正式上岗后每天每月的工作流程都是什么

2024-12-11 22:19:44
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回答1:

[原创]用友U8财务软件总账日常操作流程
一、总体流程:
填制凭证
审核凭证
(出纳签字)
记账
转账
审核凭证
记账
结账
①填制凭证:(增加、修改、删除)
a、增加凭证: 总账
填制凭证
点击增加按钮
选择凭证类别
填制日期(不可以跨月修改要注意)
附属单据数
摘要(不可以为空)
会计科目(可以选择:点击“放大镜”标志图标或F2,必须选择末级科目)
输入借贷方金额
保存
注意:如果是红字冲销在输入金额时输负号金额,变成红色即可
损益类科目金额在反方向发生时要在原方向用红字表示(便于查账和报表取数,如:财务费用的利息收入:
借:银行存款 100
借:财务费用-利息收入 -100)
②修改凭证:找到需要修改的凭证
修改完再次“保存”即可
注意:“设置”菜单
选项中“是否允许修改和作废他人填制的凭证”的选择
修改摘要、科目和金额,只需将光标移到欲修改处,直接修改即可
若修改辅助核算,双击辅助核算处,弹出辅助项录入窗,先清空,再修改
已经审核的凭证不能修改
其他模块生成的凭证不能在总账中修改
标错的凭证可以修改,修改后自动取消“有错”标记
③删除凭证:第一步 在填制凭证中“查询”要删除的凭证
点击“制单”菜单
作废/恢复(已经作废的凭证可以恢复,最好为同一人)
第二步 点击“制单”菜单
整理凭证
选择作废凭证所在的期间
“确定“在需要删除的凭证后面双击或“全选”
点击“确定”
是否整理凭证断号(提示:是与否的区别 例如:有0001、0002(已作废)、0003、0004号四张凭证,当整理凭证时将0002号删除,如果整理凭证断号则凭证号为:0001、0002、0003号;不整理断号则为0001、0003、0004号)
注意事项:1、制单人不可以用审核人的姓名注册
2、凭证填制日期要注意期间是否正确
3、手工编号和系统编号在整理凭证时是否整理凭证断号的选择
4、插分(插入分录)、删分(删除分录)、余额等按钮的灵活运用
5、快捷键的使用:F2:查看、F5:增加 、F6:保存、F8:科目名称和编码切换
F9:计算器
红字用“-”表示、“空格”键:切换借贷方向
6、辅助核算科目一定要输入相应的辅助核算项目否则辅助核算账簿中不能反映真实数额,造成总账与辅助账核算不一致
②审核凭证:(单张取消审核)总账
审核凭证
审核凭证
选择要审核凭证的月份
点击“确认”
再点击“确定”
点击“审核”(取消)按钮
下一张(重复操作)
成批审核:(成批取消审核)总账
审核凭证
审核凭证
选择要审核凭证的月份
点击“确认”
再点击“确定”
点击“审核”菜单
成批审核凭证(成批取消审核)
③出纳签字(取消出纳签字)、成批出纳签字(成批取消出纳签字)操作方法同上
④凭证标错:在审核凭证时若发现此凭证有错,可以点击“标错”按钮,待修改后重新审核
注意事项:1、审核人(签字人)必须是具有审核权的人
2、取消审核、签字必须与审核人为同一人(谁审核的谁取消、谁签字的谁取消)
3、审核、签字后的凭证不可以修改
4、标错或作废的凭证不需要审核
⑤记账:自动登记总账、明细账和所有辅助核算账
总账
记账
选择记账范围(分隔符只能是逗号或减号,且只能是
英文状态)
下一步
下一步
记账
注意事项:1、没有审核、签字 (区别)的凭证不可以记账
2、作废凭证参与记账但是不写入数据
3、记账必须保证期初试算平衡
4、上月不结账本月不可以记账
⑥期间损益结转:
第一步:“期末”菜单
转账定义
期间损益
选择凭证类别和本年利润科目
确定
第二步:“期末”菜单
转账生成
选择结转月份和期间损益结转
选择收入、支出类分别结转或者全部一次性结转
点击‘全选’按钮
点击‘确定’按钮
将生成的凭证检查填完整保存(有已生成字样)即可
审核凭证
记账
注意事项:1、新增损益科目后,必须重新设置本年利润科目
2、转帐前必须将所有凭证记账
3、转帐生成每月只能一次
4、生成的凭证要审核后才能记账
5、使用应收、应付模块,则不能按客户、供应商结转
6、汇兑损益的结转前,需在“外币设置”中录入调整汇率即期末汇率
⑦结账:总账
月末处理
月末结账
选择要结账的月份
下一步
对账
下一步
下一步
结账
注意事项:1、有未记账凭证不可以结账
2、对账不平不可以结账
3、其他系统未结账不可以结账
4、学会查看月度工作报告
二、各种查询和逆向操作
①查看账簿:总账、明细账、辅助账(包括辅助总账、明细账)
a、凭证查询:
Ⅰ未记账凭证的查询:
在填制凭证的界面中点击“查询”按钮
输入查询条件(点击辅助条件:列出更明细的条件,再次点击则隐藏辅助条件)
点击“确认”
通过“上一张、下一张”翻查到该凭证
Ⅱ已记账凭证的查询:
“凭证”菜单
查询凭证
输入查询条件(辅助条件同上)
确认
上下拖动查找到该凭证后双击(同样可查未记账凭证)
b、 总帐查询:“帐薄”菜单
总帐
c、 明细帐查询:“帐薄”菜单
明细帐(若查询现金、银行存款科目要选择:按月查询,否则不允许查询现金、银行存款)
d、 现金、银行存款日记帐查询:“出纳”菜单
现金日记帐、银行存款日记帐
说明:总帐
明细帐
凭证(总帐、明细帐、凭证联查)
e、 余额表查询:“帐薄”菜单
余额表
f、 科目汇总表查询:“凭证”菜单
科目汇总
②逆向操作: 以帐套主管的身份登录
Ⅰ 更换操作员:“文件”菜单
重新注册
Ⅱ 取消结账
取消记账
取消审核、签字
修改凭证
Ⅲ 取消结账:期末处理
月末结账
选择要取消结账的月份
按“CTRL+SHIFT+F6”
输入主管口令
确定
退出即可
Ⅳ 取消记账:1、期末处理
试算并对账
在界面下按“CTRL+H”提示“恢复记账前状态被激活”
退出
2、总账
“凭证”菜单
恢复记账前状态
选择“月初状态”
确定
输入主管口令
确定即可
注意事项:1、必须以账套主管身份注册
2、牢记取消结账和取消记账的热键
③如何修改他人填制的凭证
“设置”菜单
“选项”中凭证页的允许修改和作废他人填制的凭
证框要选择
以另一操作员的身份注册
通过“查询”按钮找到该凭证
在任一
笔分录上点击一下
双击凭证右下脚的第三个小图标
弹出“是否需要修改他人填制的凭证”
点击“是”即可
保存

回答2:

看一下前任会计的帐,熟系一下她报销用的那些二级科目。看看她的销售是怎么做的,你不要按你的做,按照以前会计的做(要是前任做的不对的及时更正)。然后就按时间报税。及时缴纳各项税费等等,月底和出纳对下帐(现金、银行)。把上个月的报表及时装订。