月尾与厂家核对往来账,其账面数字与实际数目有差额,应该如何建凭证

2024-12-12 11:34:21
推荐回答(3个)
回答1:

找出差额的原因,调整凭证,谁错谁调整

回答2:

以谁的为准?少了就补,多了红字冲。

回答3:

找出差额的原因进行调整