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月尾与厂家核对往来账,其账面数字与实际数目有差额,应该如何建凭证
月尾与厂家核对往来账,其账面数字与实际数目有差额,应该如何建凭证
2024-12-12 11:34:21
推荐回答(3个)
回答1:
找出差额的原因,调整凭证,谁错谁调整
回答2:
以谁的为准?少了就补,多了红字冲。
回答3:
找出差额的原因进行调整
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