上月暂估入库后,并结转了成本,本月票来了是先把上月暂估的冲回,然后成本是按本月销售的转吗?

也就是说用吧上月结转的暂估数减去吗?
2024-12-14 15:55:41
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回答1:

先把上个月暂估数按原数用红字冲掉,然后按发票实际金额收料入账,如果这个入库材料月末有余额或没余额,上月已结转成本,本月就不用再红冲和结转,如果暂估的材料和来的发票只有一点差额,在月末成本结转时一起调整掉就可以了。

回答2:

这个月知道确切的入账数之后,你就把上个月暂估数先原数冲掉
做一个跟你暂估成本那时候一模一样的凭证,用红字冲掉。等于那个暂估成本没有暂估。
然后再做一个确切成本入账就可以