麻烦点!出纳现金模块好像没有反初始化!
但是只要你不闲麻烦也可以做到!
1·到总账---凭证查询---过滤出所有凭证--编辑菜单---把所有的凭证引出。
2·新建帐套。重新初始化。
3·再把凭证全部导入。
4·按月凭证过账--出纳模块引入总账银行和现金帐----出纳模块扎帐--总账模块结帐。
呵呵!虽然麻烦,但是是最有效的方法了!有事百度联系,祝顺利
什么学校?还用金蝶2000交作业?
如果是期初错了,有两个方法。
第一、重做,重新建帐套,凭证可以导入导出。
第二、修改数据库,不过这个需要专业人士哦。
期初余额错了,最简单的方法去后台数据库修改了,但是你的考虑平衡问题