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上个月已认证抵扣的发票,发货方不慎将发票作废,购货方这个月要将进项税额转出,怎么做会计分录呀
上个月已认证抵扣的发票,发货方不慎将发票作废,购货方这个月要将进项税额转出,怎么做会计分录呀
2024-12-18 22:43:39
推荐回答(1个)
回答1:
不能抵扣的这部分转出额只能暂时进材料成本或进生产成本,
借:原材料
贷:应交税金-应交增值税-进项税转出
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