只能这样操作哈:你先在2010那个帐套里面反结账到10月份,然后去调整有错的那张凭证或单据,再结账到12月份,做年结存!之前帐套年后的单据这个你是无法导过来的!(如果是财贸+的话,可以先将单据导出EXCEL,新帐套开账后再导入单据)
你已经做了年结存,不能够在去做红冲凭证!如果还才刚做年结存,那就往前重反一下,在财贸里反月结功能,然后在红冲凭证进行重做凭证另外的方法就是现在进行开凭证调帐了!
能,就像楼上说的,不过那太麻烦啦,你还不如直接改下11年期初