急问用友通的进销存详细操作步骤,越详细越好,谢谢

急!!!
2024-12-17 05:52:09
推荐回答(3个)
回答1:

需要说明的是用友软件的材料采购入库一般都是生成两张凭证,科目可能会有所差异,但过程不会错哦!~~
第一张凭证的分录:借:材料采购
贷:应交税金-应交增值税-进项税额
应付账款/银行存款/现金
第二张凭证的分录:借:原材料
贷:材料采购
具体步骤
供应链-库存管理-填制采购入库单(此时可以只填品种和数量,不填金额)-保存-审核
供应链-采购管理-采购发票(专票/普票)-右键单击-拷贝采购入库单-选择-确定(此时自动生成发票,但没有金额)-根据发票金额填制-保存-审核
应付核算-应付单据审核-审核发票-制单处理-生成第一张凭证
存货核算-正常单据记账-生成凭证-点“选择”按钮,出现一个框框-选中“采购入库单-报销记账”-选择入库单-生成/合成-生成第二张凭证
如果具体操作有不明白的,可以问我哦@!!~~~

回答2:

枯燥的用友软件单据操作,其实隐藏着一个业务流程的秘密。
没有专业人事指导很难搞明白。
即使有实施人员协助你做。那也最少得用3个月熟悉这套软件。
买正版软件吧!有实施队伍会帮你解决!

回答3:

这个在这个上面是说不清楚的,你应该找相关的软件供应商去给你培训下