急!本月认证通过的增值税专用发票,下个月要冲红重开,怎么办?

2024-12-15 12:11:28
推荐回答(4个)
回答1:

1、问:请问我在3月报2月的税报时,正常申报吗?
答:当然是正常申报
2、3月冲红重开,4月报3月税时,税报上要怎么做?
答:最后一句看不大懂~
3、是我们购货方提起在税控机上红字申请吗?还是到税务局?具体的程序是怎样
答:双方都可以开具申请,如果你想方便的话,就叫对方开具红字申请,然后凭打印出来的红字申请单及相关发票去国税局办理红字发票开具通知书。凭此通知书开具红字发票。

回答2:

第一:3月报2月的税时,正常申报,
第二:3月份的时候,你们和对方签订退货协议。你方到税务局办理冲红申请单,你方凭冲红申请单做进项税转出,对方凭单据做冲红,4月申报的时候,你在进项税转出那栏填写。(至于是签退货协议还是你方出说明到税务局,说你们误抵扣,我以为出退货协议好一点,出误抵扣我怕他们喊你们补增值税,你也知道,一般公司的税负是自己在控制的,那样划不来了)

你们已经抵扣,所以是你们到税务局去开局红字通知单,要先在你们的开票系统里面做一个申请。具体操作你们的开票员清楚。

回答3:

1 正常申报
2 进项转出
3 购货方先做一个红字申请单,到主管税务分局开红字通知书,然后把税局打的红字通知书给销售方开红字发票

回答4:

我也遇到过这种情况,不过我是售货方。刚工作不久,在网上查了很多,最后还是去问专管员。网上的毕竟太笼统,要根据各地方税局要求做,问专管员最好,反正你得通知他,还要找他签字盖章。