上个月暂估入库并且结转成本了,本月收到发票,实际与暂估有差额。这个差额部分账务怎么处理呢?

2024-12-16 15:05:21
推荐回答(5个)
回答1:

既然是暂估,那就会有可能不一致的。本月红字冲回原凭证,再按照发票所列的数据做新凭证就可以了。个人观点,仅供参考。

回答2:

个人认为会计工作很好。因为这是一个很看重道德的工作,会计师除了需要严谨、认真的工作态度,还要有一定的为人处世能力。可能你老板说的是现在社会存在的普遍现象,很多老板都觉得会计工作很简单,就是做做账,他让你怎么做,你就安分的做了就行了,其他也没你什么事,你不做,没工作的人多了去了,他随时可以换个人来做。

但是真正尽职的会计,不仅仅是做账这么简单,学习和处在会计工作岗位的朋友应该都知道,会计放大了属于管理学科范围。你必须让你的老板清楚了解法律法律,什么可以做什么不可以做,你必须做到他理解和支持你,这就是你个人的能力了。还有会计岗位除了做点简单的账,如何给公司预测,或者能给公司提供一些在成本,费用减少,如何合理的避税。这些你都能做到,老板还会说让你走么?

财务方面的工作,你只要入门,大概就相当于和公司很多人打上了交道,而且还和考试杠上了,你必须清楚了解你自己想要的方向,如果你觉得安心做个小职员,就一个从业资格证就行了,那样真的可以随意就把你辞了,但是如果你能边踏实的做,边去考个CPA(注册会计师)或者ACCA,等有一定经济基础还可以读个会计的专硕,你的自身能力强了,还可以挺直身板反驳否认你的人。

最后希望能帮助你,做一项工作只有你自己去热爱它,才能做好,不要因为别人的看法,完全影响到了你。

回答3:

首先冲销上月的入库,再按照实际的金额入库,再调整成本差异,看是多计了成本还是少入了成本,多计成本用红字冲销,少计就增加就是。

回答4:

不用特别处理,
冲销暂估入库。
按发票数据入库。出库成本有差额,在月末结转成本时调整差额。

回答5:

红字写一遍原先一模一样的分录,再用蓝字写一遍正确的分录即可。