用友固定资产使用,要看你与总账是否一起启用,一起启用的话,哪你总账月未结账是结不掉的,要固定资产先计提折旧,生成折旧凭证至总账,再月未结账,再去总账结账,如单独的固定资产,只需提折旧,结账
总账一般都是固定资产结账后才可以结账的,首先无增减变化的话,提记折旧还是要提的把,再就是资产清单还是要拉的,如果不进行提及折旧的话,那么资产清单除了打印日期和上月是一样的
计提本月折旧,生成本月的凭证,月未结账!