如是当年的业务,原路返回!红字冲!再按正确的填制一张正确的登记入帐就好了。应交税金-应交增值税-销项税 。如是以前年度的就要用以前年度损益调整一下就行了。
调入应交税金-应交增值税-销项税
当年的反向冲回,去年的“以前年度损益调整”
应交税金-应交增值税-销项税